内部审计论文

  • 从内部控制看我国公司董事会建设

    从内部控制看我国公司董事会建设

    一、从内部控制看我国公司董事会建设(论文文献综述)杨轩[1](2021)在《内部控制信息透明度对商业银行风险影响的研究》文中研究表明内部控制作为商业银行的“免疫系统”,不仅监督...
  • 内部审计在企业管理中的作用

    内部审计在企业管理中的作用

    一、内部审计在企业管理中的作用(论文文献综述)成卓[1](2021)在《内部审计在企业风险管理中的作用研究》文中进行了进一步梳理随着世界经济一体化进程的加快,我国经济开始同国际...
  • 计算机在审计中的应用方法

    计算机在审计中的应用方法

    一、计算机在审计中的运用方法(论文文献综述)晋晓燕[1](2020)在《基于图数据库的专项资金审计应用研究——以N区宣传文化专项资金审计为例》文中研究说明随着我国专项资金规模不...
  • 《内部审计实务具体标准》简介(一)

    《内部审计实务具体标准》简介(一)

    一、《内部审计实务具体标准》导读(一)(论文文献综述)支晓强,王储,赵晓红[1](2021)在《国有企业实现内部审计监督全覆盖的机制和路径:一个理论框架》文中研究说明加强国有企...
  • 积极探索建立审计项目组运行机制

    积极探索建立审计项目组运行机制

    一、积极探索建立审计项目组运行机制(论文文献综述)潘日晓[1](2021)在《大数据时代地方政府预算执行审计的优化对策研究》文中认为地方政府预算执行审计是指审计机关对政府财政预...