• 三公司收回委托理财资金

    三公司收回委托理财资金

    一、三公司收回委托理财资金(论文文献综述)胡方铭[1](2022)在《上市公司委托理财风险管理的研究——基于中来股份的案例分析》文中指出张文[2](2020)在《上市公司股权质...
  • 从内部控制看我国公司董事会建设

    从内部控制看我国公司董事会建设

    一、从内部控制看我国公司董事会建设(论文文献综述)杨轩[1](2021)在《内部控制信息透明度对商业银行风险影响的研究》文中研究表明内部控制作为商业银行的“免疫系统”,不仅监督...
  • OA系统开发平台的选择浅析

    OA系统开发平台的选择浅析

    一、OA系统开发平台选择方案评析(论文文献综述)周长安[1](2020)在《工程勘察质量信息化管理系统构建与实证研究——以重庆为例》文中指出当前,我国经济正处于高速的增长转向高...
  • 高技术成果评价及相关财务问题探讨

    高技术成果评价及相关财务问题探讨

    一、对高新技术成果评估及有关财务问题的探讨(论文文献综述)张玉群[1](2021)在《基于实物期权法的高新技术企业价值评估研究——以四维图新为例》文中研究说明高新技术企业的经营...
  • 偶发事件和期后事件的特例分析——口蹄疫事件的检查程序和报告

    偶发事件和期后事件的特例分析——口蹄疫事件的检查程序和报告

    一、或有事项及期后事项的特殊案例剖析——口蹄疫事件查核程序及报告书(论文文献综述)李瑶[1](2018)在《期后事项审计存在问题与完善建议——基于注册会计师期后事项审计执行情况...
  • 浅谈医疗器械采购受理的看法

    浅谈医疗器械采购受理的看法

    一、浅谈关于医疗设备购置验收工作的看法(论文文献综述)杨升富,吴观友,黄良艳,李胜勋,林薇薇,欧伟光[1](2021)在《医疗设备全生命周期风险管理体系的构建》文中进行了进一步...
  • 规范高校会计行为,提高信息质量,积累会计档案

    规范高校会计行为,提高信息质量,积累会计档案

    一、规范高校会计行为提高信息质量与会计档案的积累(论文文献综述)管淑慧[1](2021)在《国有企业内部审计职能定位与升级路径》文中研究指明当前,许多国有企业都建立了包含内部审...
  • 网络环境下计算机化系统的内部控制

    网络环境下计算机化系统的内部控制

    一、网络环境下的电算化系统内控问题(论文文献综述)谷玄[1](2020)在《电算化会计信息系统的内部控制研究》文中研究表明随着计算机技术在会计领域的应用和普及,会计信息系统由手...
  • 规范财务管理,提高管理水平

    规范财务管理,提高管理水平

    一、规范财务管理提高管理水平(论文文献综述)管淑慧[1](2021)在《国有企业内部审计职能定位与升级路径》文中进行了进一步梳理当前,许多国有企业都建立了包含内部审计的现代企业...
  • 保险信息披露制度建设

    保险信息披露制度建设

    一、建设保险信息披露制度(论文文献综述)丁辉[1](2021)在《双碳背景下中国气候投融资政策与发展研究》文中研究表明2020年9月,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩...
  • 关于进一步完善国有商业银行内部控制制度的思考

    关于进一步完善国有商业银行内部控制制度的思考

    一、进一步完善国有商业银行内部控制制度的思考(论文文献综述)邓艺芸[1](2021)在《A城市商业银行内部控制体系优化研究》文中研究说明近年来,在金融监管、经济环境、科技发展等...
  • 避免虚拟企业中的关系风险

    避免虚拟企业中的关系风险

    一、规避虚拟企业中的关系风险(论文文献综述)邵东[1](2021)在《CEO背景特征,企业创新与绩效的关系研究》文中研究指明当前全球经济下行趋势明显,经济“逆全球化”现象日益加...
  • 论政府采购邀请与评估的客观性与公正性

    论政府采购邀请与评估的客观性与公正性

    一、谈政府采购招评标的客观公正(论文文献综述)周莉[1](2021)在《高校货物采购的内部监督研究——以H大学为例》文中指出卢岩[2](2020)在《地方政府采购限制竞争行为的...
  • 浅谈“材料成本差异”与“商品价格差异”的会计处理

    浅谈“材料成本差异”与“商品价格差异”的会计处理

    一、谈企业“材料成本差异”与“商品进销差价”核算(论文文献综述)夏嫣君[1](2019)在《KB液态模锻技术公司生产与存货内部控制研究》文中提出现代企业想要实现稳健发展,建立合...
  • 企业内部会计控制体系亟待加强

    企业内部会计控制体系亟待加强

    一、企业内部会计控制制度亟待加强(论文文献综述)郭欣[1](2021)在《RS行政单位内部控制改进研究》文中认为近年来,随着我国机构和行政体制改革的不断深化与政府职能的不断转变...
  • 高校管理信息系统建设

    高校管理信息系统建设

    一、高校管理信息系统的构建(论文文献综述)梁誉镨[1](2021)在《艺术类高校人力资源管理信息系统构建的思考》文中提出为了能够有效的适应现代化的教育改革要求,对于艺术类的高校...
  • 内部控制会计制度建立与实施中的问题研究

    内部控制会计制度建立与实施中的问题研究

    一、内控会计制度建立与实施中的问题研究(论文文献综述)郭欣[1](2021)在《RS行政单位内部控制改进研究》文中提出近年来,随着我国机构和行政体制改革的不断深化与政府职能的不...
  • 加强企业内部控制制度提高会计信息质量

    加强企业内部控制制度提高会计信息质量

    一、加强企业内部控制制度提高会计信息质量(论文文献综述)潘玉荣[1](2021)在《集团公司基层单位稽核岗位独立性与风险防控》文中研究说明当今社会经济发展迅速,企业内外部环境的...
  • 合同缺陷与预防

    合同缺陷与预防

    一、合同的缺陷及防范(论文文献综述)黄超艺[1](2021)在《我国破产程序中担保债权的行使与限制》文中研究说明我国破产法在担保债权行使与限制上的立法政策经历了从完全行使到限制...
  • 公司治理中会计信息披露的探讨

    公司治理中会计信息披露的探讨

    一、对公司治理的会计信息披露问题的探讨(论文文献综述)张艺琼[1](2021)在《证券交易所年报问询对上市公司年报文本信息披露的影响研究》文中研究指明注册制改革正式开启了我国证...